枝江融媒(通讯员 张倩芸)近日,百里洲镇财政所对内部控制管理进行了检查,本单位内部控制组织机构设置合理,各业务领域的制度健全,业务流程图清晰完善,业务风险点可控,不相容岗位相分离。此次检查,本单位银行印鉴分人专柜保管,每月银行余额、资金会计、统管会计三方对账准确,财务工作流程规范,未发现本单位内部控制管理工作存在风险。今后,镇财政所将继续坚持高标准、严要求的工作原则,完善内部控制体系,加强内部控制管理。
(一审 何唯 二审 潘德铭 三审 龚春梅)
枝江融媒(通讯员 张倩芸)近日,百里洲镇财政所对内部控制管理进行了检查,本单位内部控制组织机构设置合理,各业务领域的制度健全,业务流程图清晰完善,业务风险点可控,不相容岗位相分离。此次检查,本单位银行印鉴分人专柜保管,每月银行余额、资金会计、统管会计三方对账准确,财务工作流程规范,未发现本单位内部控制管理工作存在风险。今后,镇财政所将继续坚持高标准、严要求的工作原则,完善内部控制体系,加强内部控制管理。
(一审 何唯 二审 潘德铭 三审 龚春梅)